1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告,上市公司2022年实现合并口径归母净利润73,201.98万元,截至2022年末金开新能母公司未弥补亏损为77,686.90万元,结合《公司法》和《公司章程》的规定,公司本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。
从国家发展战略来看,持续政策利好推动新能源高速发展。党的二十大报告中指出,积极稳妥推进碳达峰碳中和,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。这充分体现了党中央对能源转型的高度重视,也为能源行业未来发展指明了方向、提供了根本遵循。2022年12月15日至16日,中央经济工作会在北京举行。会议特别提出“新增可再生能源不纳入能耗总量考核”,再次定调新能源行业发展的大方向。发展清洁能源,深入推动能源革命,是未来国民经济最重要的发展方向。
2022年全年国内全社会用电量86,372亿千瓦时,同比增长3.6%,两年平均增长7.2%。分产业看,全年第一产业用电量1,146亿千瓦时,同比增长10.4%;第二产业用电量57,001亿千瓦时,同比增长1.2%;第三产业用电量14,859亿千瓦时,同比增长4.4%;城乡居民生活用电量13,366亿千瓦时,同比增长13.8%。分地区看,全年东、中、西部和东北地区全社会用电量分别为40,305、16,488、25,037和4,542亿千瓦时,增速分别为2.4%、6.7%、4.2%和0.8%。
发电量方面,2022年全国规模以上工业发电8.4万亿千瓦时,同比增长2.2%,两年平均增长5.7%。其中,规模以上工业企业火电、水电、核电发电量同比分别增长0.9%、1.0%和2.5%。2022年,全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长16.3%和30.8%。全口径非化石能源发电量同比增长8.7%,占总发电量比重为36.2%,同比提高1.7个百分点。全口径煤电发电量同比增长0.7%,占全口径总发电量的比重为58.4%,同比降低1.7个百分点。
装机规模方面,2022年我国风电和光伏发电新增装机规模达到12,504万千瓦,其中风电新增3,763万千瓦,光伏发电新增8,741万千瓦。截至2022年底,全国发电装机容量约256,405万千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约36,544万千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约39,261万千瓦,同比增长28.1%。2022年,全国可再生能源发电装机规模占全国发电总装机容量的比重近50%,电力行业绿色低碳转型成效显著。
交易规模上,2022年全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52,543.4亿千瓦时,同比增长39%,占全社会用电量比重为60.8%,同比提高15.4个百分点。省内交易电量合计为42,181.3亿千瓦时,其中电力直接交易40,141亿千瓦时(含绿电交易227.8亿千瓦时、电网代理购电8,086.2亿千瓦时)、发电权交易1,908.4亿千瓦时、抽水电量交易9.6亿千瓦时、其他交易122.4亿千瓦时。省间交易电量合计为10,362.1亿千瓦时,其中省间电力直接交易1,266.7亿千瓦时、省间外送交易8,999.8亿千瓦时、发电权交易95.7亿千瓦时,交易占比不断扩大。
报告期内,公司的主营业务未发生变化,为新能源电力的开发、投资、建设及运营,目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块。公司主要通过全资子公司金开有限开展生产经营活动,主要经营模式为光伏电站和风电场的开发、投资、建设及运营。
新能源发电业务是公司的核心业务。报告期内,公司在投资、管理、市场多线发展,资产规模进一步扩大,切实维护了公司股东特别是广大中小股东的利益。
2022年,公司累计完成发电量62.78亿千瓦时,同比增长67.04%,公司历史累计发电量超过160亿度。截至2022年底,公司所属新能源场站核准装机5,566兆瓦,同比增加17%;其中光伏电站核准装机4,228兆瓦,风电场核准装机1,338兆瓦。公司实际并网容量为3,754兆瓦,同比增长17%。
公司围绕国家“双碳”目标,构建以“技术+资本”为特色的产学研用科技创新平台及创新体系,稳定加强科研资源投入,报告期内累计投入科技创新、工程示范等各类研发投入超1亿元。
公司开发建设的宁夏卫钢200MW光伏复合项目,获得 “2022年度中国电力优质工程奖”与“国家优质工程奖”,项目应用“国家重点节能低碳技术推广项目”6项、“建筑业10项新技术”中7大项14子项、“电力建设五新技术”24项,高标准通过电力建设新技术应用评价,先后取得“光伏组串IV在线智能诊断技术的研究”等三项科技成果,获得中电建协六项质量管理成果奖,整体工程管理、工程质量控制具有较强的示范效应。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年,公司完成发电量62.78亿千瓦时,比上年同期增加25.19亿千瓦时,同比增长67.04%;实现利润总额8.92亿元,去年同期为5.19亿元(追溯调整后);实现归属上市公司股东净利润7.32亿元,去年同期为4.81亿元(追溯调整后);实现基本每股收益0.45元,去年同期为0.34元(追溯调整后)。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2023-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于审议公司2023年度债务融资计划的议案》。
为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道,现拟定2023年度债务融资计划,年度内新增总合同额不超过380亿元,其中,项目融资约160亿元,融资再安排约100。